Consultazione gare anno 2019

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Matese
Aggiornato al 14.01.2020
URL originale: https://icmatese.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fatt. n.20194E31764 DEL 20.11.2019 – Acquisto materiale per tutti i plessi – Ampliamento offerta formativa 639,34 639,34 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fatt. n.205/19 del 30.11.2019 – Materiale progetto Natale 74,68 74,68 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR (01405980705)
Saldo fatt. n.2177 del 02.12.2019 – Toner infanzia Mirabello Sannitico 20,50 20,50 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA (01433030705)
Saldo fatt. n.79 del 21.11.2019 – Viaggio Campobasso PON “Noi e il Territorio, un bene comune da custodire!!” 172,73 172,73 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Saldo fatt. n.818/2019 del 15.11.2019 – Rinnovo servizi dominio internet 90,00 90,00 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.899/2019 del 17.12.2019 – Rinnovo servizi Aruba 29,84 29,84 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.V5/0038807 del 30.11.2019 – Servizi di pulizia mese di Novembre 6.058,35 6.058,35 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
IVA su fatt. n.818/2019 Unidos per Rinnovo servizi dominio internet 19,80 19,80 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA su fatt. n.899/2019 Unidos – Rinnovo servizi Aruba 6,56 6,56 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA su fatt. n.20194E31764 Spaggiari 140,65 140,65 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA su fatt. n.205/19 del 30.11.2019 Tecnocolor 16,43 16,43 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA su fatt. n.2177 del 02.12.2019 Toner Italia 4,51 4,51 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA su fattura CNS n.V5/0038807 del 30.11.2019 – Servizi di pulizia mese di Novembre 1.332,84 1.332,84 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA su fatt. n.79 Molise Tour – Viaggio Campobasso PON “Noi e il Territorio, un bene comune da custodire!!” 17,27 17,27 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Saldo Fatt. n.EFAT/2019/3250 del 21/11/2019 acquisto libro – La rendicontazione sociale 25,00 25,00 05/12/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Saldo Fatt. n.29_19 del 26/10/2019 – Visita area archeologica Altilia – Progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-20 “Noi e il territorio, un bene comune da custodire. Obiettivo Specifico 10.2 69,00 69,00 05/12/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
Saldo fattura n.851/2019 del 26/11/2019 per fornitura di un cavo HDMI e memoria RAM 90,00 90,00 19/11/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Iva su fattura n.851/2019 ditta Unidos – Fornitura cavo HDMI e memoria RAM 19,80 19,80 19/11/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Visita guidata “Giro delle 12 Chiese” nel borgo antico di Campobasso – Progetto 10.2.5 – FSEPON-MO-2018-20 “Noi e il territorio, un bene comune da custodire.Azione 10.2.5 80,00 80,00 15/11/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ONLUS CENTRO STORICO (92037530703)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ONLUS CENTRO STORICO (92037530703)
SALDO FATT. N.182/19 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 162,65 162,65 15/11/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR (01405980705)
IVA SU FATT. N.182/19 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 35,78 35,78 15/11/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATT. N.20194E29574 DEL 29/10/2019 – MATERIALE PER INTEGRARE LE CASSETTE PER IL PRIMO SOCCORSO 192,69 192,69 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATT. N.V5/0023262 DEL 30/06/2019 Detratte NOTA CREDITO N.V5/0033329 DEL 22/10/2019 – NOTA CREDITO N.V5/0033060 DEL 22/10/2019 – NOTA CREDITO N.V5/0033061 DEL 22/10/2019 2.065,70 2.065,70 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
SALDO FATT. N.V5/0032853 DEL 22/10/2019 – PROGETTO SCUOLE BELLE 98.123,12 98.123,12 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo fatt. n.V5/0034843 del 31/10/2019 – Servizi di pulizia mese di ottobre 6.058,35 6.058,35 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
IVA SU FATT. N.V5/0034843 DEL 31/10/2019 – Spese di pulizia mese di ottobre 1.332,84 1.332,84 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATT. N.20194E29574 DEL 29/10/2019 – MATERIALE PER INTEGRARE LE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO 42,39 42,39 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATT. N.V5/0032853 DEL 22/10/2019 – PROGETTO SCUOLE BELLE 21.587,09 21.587,09 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Saldo Fatt. n.73 del 22/10/2019 – Ripristino centralino telefonico 150,00 150,00 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELECTRIC SYSTEM DI NIRO LUIGI (NRILGU81S19B519K)
Aggiudicatari:
ELECTRIC SYSTEM DI NIRO LUIGI (NRILGU81S19B519K)
Saldo fatt.n. V5/0031372 del 09/10/2019 servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici mese di settembre 6.058,35 6.058,35 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
IVA su fatt. n.73 del 22/10/2019 – Ripristino centralino telefonico Niro Luigi 33,00 33,00 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA su fatt. n.318 del 24/10/2019 – Riparazioni e vendita toner per fotocopiatori Copy Print 118,80 118,80 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATT. N.V5/0031372 DEL 09/10/2019 – spese di pulizia mese di settembre 1.332,84 1.332,84 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Saldo fattura n. 1013/06 del 07/10/2019 Acquisto toner e cartucce per plesso di Mirabello S. 270,00 270,00 16/10/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA (01433030705)
SALDO FATTURA N. 06/2019/PA – PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL’INFANZIA 5.163,93 5.163,93 16/10/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (01616420707)
IVA SU FATTURA N. 06/2019/PA – RDM SOLUZIONI PON COMPTENZE DI BASE 1.136,07 1.136,07 16/10/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATT. N. 1013/06 DEL 07/10/2019 – TONER ITALIA 59,40 59,40 16/10/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATT.THA SRL ACQUISTO TARGHE PROGETTO PON “COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” GEOLOGI 39,60 39,60 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATT. THA SRL – PROGETTO PON FSE ACQUISTO TARGHE “COMPETENZE DI BASE” SCUOLA DELL’INFANZIA 59,40 59,40 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATT. N. 24/PA DEL 24/09/2019 – FORNITURA TARGHE PROGETTO PON FSE “COMPETENZE DI BASE” SCUOLA DELL’INFANZIA 270,00 270,00 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THA SRL (10583211007)
Aggiudicatari:
THA SRL (10583211007)
SALDO FATT. N.21/PA DEL 06/08/2019 – FORNITURA TARGHE PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” GEOLOGI 180,00 180,00 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THA SRL (10583211007)
Aggiudicatari:
THA SRL (10583211007)
SALDO PARCELLA PROGETTO PON FSE “SPORT DI CLASSE” 10.2.2A 1.327,19 1.327,19 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGONA FABIOLA (DNGFBL82R56B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGONA FABIOLA (DNGFBL82R56B519G)
SALDO PARCELLA PER COMPENSO PROGETTO PON FSE ” SPORT DI CLASSE” 10.2.2A 1.327,19 1.327,19 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUZO DANIELA (PZUDNL92R65B519I)
Aggiudicatari:
PUZO DANIELA (PZUDNL92R65B519I)
RITENUTA D’ACCONTO SU PARCELLA PUZO DANIELA PROGETTO PON FSE “SPORT DI CLASSE” 331,80 331,80 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
RITENUTA D’ACCONTO SU PARCELLA D’ANGONA FABIOLA PROGETTO PON “SPORT DI CLASSE” 331,80 331,80 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATTURA N. 05/PA DEL 19 LUGLIO 2019 CORSO fad 250,00 250,00 13/09/2019
13/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO PROGETTI - SRL SEMPLIFICATA (01754260709)
Aggiudicatari:
EURO PROGETTI - SRL SEMPLIFICATA (01754260709)
IVA SU FATTURA N. 05 PA/2019 EUROPROGETTI SRLS 55,00 55,00 13/09/2019
13/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Saldo Fattura n. 101/PA DEL 31/08/2019 – Fornitura materiale elettronico per Biblioteca comunale 3.501,92 3.501,92 06/09/2019
06/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Acconto su fattura n. 100/PA del 31 agsto 2019 500,00 500,00 06/09/2019
06/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Iva su fattura n. 101/PA del 31 agosto 2019 Punto EXE srl 770,42 770,42 06/09/2019
06/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATTURA N. 434/2019 DEL 09/07/2019 FSE PON – MO 2018- 32 – 10.2.2A 128,00 128,00 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
SALDO FATTURA N. 44/N/2019 – DEL 05/07/2019 PONFSE -MO-2017-2 PROGETTO “GEOLOGI IN ERBA” 250,00 250,00 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
SALDO FATTURA N. 45/N/2019 DEL 05 LUGLIO 2019 – FSEPON -MO-2017-2 “GEOLOGI SI CRESCE” 300,00 300,00 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
SALDO FATTURA N. 46/N/2019 DEL 05 LUGLIO 2019 – FSEPON – MO- 2018- 20 AZIONE 10.2.5A PATRIMONIO ARTISTICO 600,00 600,00 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
SALDO FATTURA N. 2191 DEL 24 GIUGNO 2019 576,00 576,00 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C (01279740136)
SALDO FATTURA N. 541/2019 DEL 25 GIUGNO 2019 168,90 168,90 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 4/2019 del 18 febbraio 2019 – progetto Atelier Creativo 83,61 83,61 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616)
Aggiudicatari:
OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616)
SALDO FATTURA N. 1/19 DEL 02 LUGLIO 2019 -IiNCARICO DI DIREZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE EX SCUOLA MEDIA VINCHIATURO 421,18 421,18 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAIARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO (05352181217)
Aggiudicatari:
TAIARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO (05352181217)
RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 1/19 DEL 02 LUGLIO 2019 – ditta TAIARCHITETTURA 78,82 78,82 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 541/2019 DEL 25/06/2019 37,16 37,16 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
iVA SU FATTURA N. 2191 DEL 24/06/2019 – GRASSI UFFICIO 126,72 126,72 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
RTENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 4/2019 FE ING. BOVE ANTONIO 16,39 16,39 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 45/N/2019 DEL 05/07/2019 30,00 30,00 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
iVA SU FATTURA N. 46/N/2019 DEL 05/07/2019 DITTA FARRACE 60,00 60,00 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
iVA SU FATTURA FATTURA N. 434/2019 DEL 09/07/2019 FSE PON – MO 2018- 32 – 10.2.2A – LINEA MOLISE PUBBLICA’ 28,16 28,16 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N.44/N/2019 DEL 05/07/2019 DITTA FARRACE 25,00 25,00 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Contributo Irap 8,5 % sur prestazione di lavoro occasionale progetto PON FSE – Patrimonio Artistico Azione 10.2.5 – Competenze Trasversali NOCERA Antonio 164,52 164,52 01/08/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE - IRAP (00169440708)
Aggiudicatari:
REGIONE - IRAP (00169440708)
Contributo Irap 8,5 % sur prestazione di lavoro occasionale progetto PON FSE – Patrimonio Artistico Azione 10.2.5 – Competenze Trasversali SARNO MANLIO 164,52 164,52 01/08/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE - IRAP (00169440708)
Aggiudicatari:
REGIONE - IRAP (00169440708)
Saldo fattura n. 15/pa del 04/07/2019 110,00 110,00 01/08/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709)
Aggiudicatari:
LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709)
ACCONTO SU FATTURA N. 07/2019 PA-C DEL 19-07-2019 FORNITURA ARREDI BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA EX SCUOLA MEDIA I.C. MATESE 4.500,00 4.500,00 01/08/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (01616420707)
SALDO FATTURA N. 228-2019 FE DEL 10 GIUGNO 2019 204,57 204,57 01/08/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. V5/0023261 del 30/06/2019 – Ausiliariato mese di giugno 1.300,11 1.300,11 01/08/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
IVA SU FATTURA N. 228-2019 FE 45,01 45,01 01/08/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. V5/0023261 – CNS AUSILIARIATO MESE DI GIUGNO 286,02 286,02 01/08/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Ritenuta d’acconto su parcella n. 1/2019 per prestazione occasionale progetto PON FSE – Patrimonio Artistico Azione 10.2.5 – Competenze Trasversali NOCERA Antonio 387,10 387,10 01/08/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Saldo Parcella n. 1/2019 per prestazione occasionale progetto PON FSE – Patrimonio Artistico Azione 10.2.5 – Competenze Trasversali 1.548,38 1.548,38 31/07/2019
31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOCERA ANTONIO (NCRNTN68C04B963M)
Aggiudicatari:
NOCERA ANTONIO (NCRNTN68C04B963M)
Saldo parcella n. 1/2019 per prestazione di lavoro occasionale – PROGETTO PON FSE “PATRIMONIO ARTISTICO” – MODELLIAMO IN 3 D 1.548,38 1.548,38 31/07/2019
31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARNO MANLIO (SRNMNL68L27F839E)
Aggiudicatari:
SARNO MANLIO (SRNMNL68L27F839E)
Ritenuta d’acconto su prestazione occasionale Esperto esterno SARNO Manlio – Progetto PON FSE Patrimonio Artistico 387,10 387,10 31/07/2019
31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATTURA N. 08/2019 DEL 07 GIUGNO 2019 4.200,00 4.200,00 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LANZILLO COSTRUZIONI SAS DI LANZILLO LUIGI (00812240703)
Aggiudicatari:
LANZILLO COSTRUZIONI SAS DI LANZILLO LUIGI (00812240703)
SALDO FATTURA N. V5/0018621 DEL 31/05/2019 – PULIZIA 5.966,03 5.966,03 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
SALDO FATTURA N. V5/0018620 DEL 31/05/82019 – AUSILIARIATO MESE DI MAGGIO 1.300,11 1.300,11 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
IVA SU FATTURA N. V5/0018620 DEL 31/05/2019 – CNS AUSILIARIATO MAGGIO 286,02 286,02 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. V5/0018621 DEL 31/05/2019 – CNS PULIZIA MAGGIO 1.312,53 1.312,53 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 08/2019 DEL 07/06/2019 – LANZILLO COSTRUZIONI 924,00 924,00 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDATA FATTURA N. 2/PA DEL 27/05/2019 655,20 655,20 07/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAURELLI FRANCESCO ANTONIO ING (00621090703)
Aggiudicatari:
LAURELLI FRANCESCO ANTONIO ING (00621090703)
SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 27/05/2019 – PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 170,00 170,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709)
Aggiudicatari:
LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709)
Saldo fattura n. 505/2019 del 27/05/2019 290,00 290,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 65/PA del 14/05/2019 10.400,00 10.400,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
IVA SU FATTURA N. 505/2019 DEL 27/05/2019 DITTA UNIDOS 63,80 63,80 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATTURA N. 03PA DEL 02/05/2019 INCARICO DI RSPP 800,25 800,25 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706)
Aggiudicatari:
TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706)
SALDO FATTURA N. V5/0014529 DEL 30/04/2019 – SERVIZIO DI AUSILIARIATO MESE DI APRILE 1.300,11 1.300,11 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
SALDO FATTURA N. V5/0014530 DEL 30/04/2019 – SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 5.966,03 5.966,03 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
IVA SU FATTURA N. V5/0014530 DEL 30/04/2019 – SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 1.312,53 1.312,53 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. V5/0014529 DEL 30/04/2019 CNS MESE DI APRILE 286,02 286,02 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 03 PA DEL 02/05/2019 ARCH. TEBERINO L. 149,75 149,75 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATTURA N. 10937 DEL 29/04/2019 – CORSO DI PRIMO SOCCORSO 602,00 602,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (00968951000)
Aggiudicatari:
IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA N. 77 DEL 07/01/2019 ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE ERRONAMENTE OMESSA 2,00 2,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (00968951000)
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 87 DEL 30/04/2019 PER TRASPORTO ALUNNI DI VINCHIATURO E MIRABELLO A CAMPOBASSO 427,27 427,27 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SATI - SPA (00103170700)
Aggiudicatari:
SATI - SPA (00103170700)
SALDO FATTURA N. 84 DEL 30/04/2019 1.890,91 1.890,91 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SATI - SPA (00103170700)
Aggiudicatari:
SATI - SPA (00103170700)
SALDO FATTURA N. 20/N/2019 DEL 16/04/2019- VIAGGIO DI ISTRUZIONE CITTA’ DELLA SCIENZA 490,00 490,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
SALDO FATTURA N. 21/N/2019 DEL 16/04/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONTERODUNI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLO 300,00 300,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
SALDO FATTURA N. 36PA DEL 19/04/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE BENEVENTO – ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CERCEPICCOLA 450,00 450,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA SAS (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA SAS (00936510700)
SALDO FATTURA N. 49/PA DEL 15/05/2019 – VIAGGIO AL PALEOLITICO ALUNNI PRIMARIA DI MIRABELLO 250,00 250,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA SAS (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA SAS (00936510700)
SALDO FATTURA N. 453/06 DEL 15 APRILE 2019 248,00 248,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA (01433030705)
SALDO FATTURA N. 55 DEL 14/05/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONTEDIMEZZO ALUNNI PRIMARIA DI VINCHIATURO 395,00 395,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC (01514310703)
SALDO FATTURA N. 38 DEL 16/04/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE OSSERVATORIO DI BENEVENTO ALUNNI V ELEMENTARE DI VINCHIATURO 395,00 395,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC (01514310703)
SALDO FATTURA N. 42 DEL 06/05/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE GROTTE DI CASTELLANA ALUNNI SCUOLA MEDIA VINCHIATURO 818,18 818,18 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
SALDO FATTURA N. 337PA DELL’11/04/2019 392,00 392,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
IVA SU FATTURA N. 453/06 DEL 15/04/2019 TONER ITALIA 54,56 54,56 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 42 DEL 06/05/2019 BAGNOLI BUS 81,82 81,82 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SI FATTURA N. 55 DEL 14/05/2019 – MOLISE TOUR VIAGGIO MONTEDIMEZZO 39,50 39,50 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 87 DEL 30/04/2019 42,73 42,73 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 38 DEL 16/04/2019 – MOLISE TOUR 39,50 39,50 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 21/N/2019 DEL 16/04/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONTERODUNI DITTA FARRACE 30,00 30,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 20/N/2019 DEL 16/04/2019 FARRACE SRL 49,00 49,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 36/PA DEL 19/04/2019 AUTOLINEE BERNARDO 45,00 45,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 84 DEL 30/04/2019 159,09 159,09 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 49/PA DEL 15/05/2019 – AUTOLINEE BERNARDO TOUR 25,00 25,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATTURA N. 02 PA DEL 25/03/2019 CORSO ANTINCENDIO 940,54 940,54 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706)
Aggiudicatari:
TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706)
SALDO FATTURA N. V5/0010791 – SERVIZI DI PULIZIA 5.966,03 5.966,03 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
SALDO FATTURA N. V5/0010790 del 31/03/2019 AUSILIARIATO 1.300,11 1.300,11 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
SALDO FATTURA N. 500/A DEL 27 MARZO 2019 200,00 200,00 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
IVA SU FATTURA N. 2019000110 DEL 02 APRILE 2019 DECATHOLN ITALIA SRL 22,35 22,35 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 500/A DEL 27-03-2019 RINNOVO LICENZA AXIOS 44,00 44,00 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. V5/0010791 CNS – SERVIZI DI PULIZIA 1.312,53 1.312,53 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. V5/0010790 DEL 31 MARZO 2019 – SERVIZIO DI AUSILIARIATO 286,02 286,02 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 02 PA DEL 25/03/2019 – TEBERINO CORSO ANTINCENDIO 176,00 176,00 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATTURA N. 20194E09762 DEL 03/04/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTI FIS 195,72 195,72 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATTURA N. 01 PA DEL 25/03/2019 – CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILE DEI LAVORATORI 1.026,50 1.026,50 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706)
Aggiudicatari:
TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706)
SALDO FATTURA N. 30/02 DEL 03/04/2019 109,67 109,67 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC (00972010706)
SALDO FATTURA N. 19000110 DEL 02/04/2019 101,57 101,57 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
IVA SU FATTURA N. 30/02 DEL 03/04/2019 PRE.DI.MA. 24,13 24,13 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 20194E09762 SPAGGIARI – PROGETTI FIS – GRUPPO SPAGGIARI 43,06 43,06 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
RITENUTA D’ACCONTO SU CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILE DEI LAVORATORI FATT. N. 01 PA DEL 25/03/2019 – TEBERINO Arch. Liberato 192,00 192,00 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATTURA N. 77 DEL 07/01/2019 – MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 475,00 475,00 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (00968951000)
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 96/06 DEL 23/01/2019 72,00 72,00 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA (01433030705)
SALDO FATTURA N. 259/2019 DEL 25/02/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD 800,00 800,00 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 213/2019 DEL 22/02/2019 – SERVIZIO HOSTING 90,00 90,00 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 364/2019 DEL 20/03/2019 758,20 758,20 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 33/2019 DEL 16/01/2019 – Rinnovo dominio Aruba 59,68 59,68 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 6/2019 / FE DEL 19 FEBBRAIO 2019 167,21 167,21 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616)
Aggiudicatari:
OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616)
SALDO FATTURA N. 62PA-2019 DEL 27/02/2019 – CONSULENZA TRATTAMENTO DEI DATI DPO 490,00 490,00 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 6/2019 FE DEL 19 FEBBRAIO 2019 32,79 32,79 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURAN. 19800047 DEL 28/02/2019 32,96 32,96 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 62PA2019 DEL 27/02/2019 107,80 107,80 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 259/2019 DEL 25/02/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD 176,00 176,00 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 213/2019 19,80 19,80 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 364/2019 DEL 20/03/2019 – UNIDOS ASSISTENZA 166,80 166,80 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 96/06 DEL 23/01/2019 TONER ITALIA 15,84 15,84 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 33/2019 DEL 16/01/2019 – UNIDOS Rinnovo spazio aruba 13,13 13,13 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 322/2019 DITTA UNIDOS – RINNOVO LICENZA PROGRAMMA 44,00 44,00 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATTURA N. 19800047 DEL 28/02/2019 149,83 149,83 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VANNI SRL (11665750151)
Aggiudicatari:
VANNI SRL (11665750151)
SALDO FATTURA N. 1084 DEL 15/01/2019 – CANONE ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO 950,00 950,00 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATTURA N. 322/2019 DEL 13/03/2019 – RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG 200,00 200,00 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
IVA SU FATTURA N. 5/FE – VIAGGIO DI ISTRUZIONE CINECITTA’ 151,64 151,64 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 1084 CASA EDITRICE SPAGGIARI 209,00 209,00 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Saldo fattura n. 5/FE del 12 marzo 2019 – 1.516,36 1.516,36 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINECITTA' WORLD SPA (13164451000)
Aggiudicatari:
CINECITTA' WORLD SPA (13164451000)
SALDO FATTURA N. V5/0043987 DEL 31/12/2018 – AUSILIARIATO 1.300,11 1.300,11 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
SALDO FATTURA N. V/5 0043979 DEL 31/12/2018 – SERVIZI DI PULIZIA 5.966,03 5.966,03 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
SALDO FATTURA N. V5/0003065 DEL 31/01/2019 – SERVIZI DI AUSILIARIATO 1.300,11 1.300,11 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
SALDO FATTURA N. V5/0003066 DEL 31/01/2019 – SERVIZI DI PULIZIA 5.966,03 5.966,03 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
SALDO FATTURA N. V5/0006524 DEL 28/02/2019 – SERVIZI DI AUSILIARIATO 1.300,11 1.300,11 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
SALDO FATTURA N. V5/0006525 de 28/02/2019 – SERVIZI DI PULIZIA 5.966,03 5.966,03 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
IVA SU FATTURA N. V5/0006525 DEL 28/02/2019 CNS – SERVIZI DI PULIZIA 1.312,53 1.312,53 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. V5/0006524 DEL 28/02/2019 CNS – SERVIZI DI AUSILIARIATO 286,02 286,02 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. V5/0003066 DEL 31/01/2019 CNS – SERVIZI DI PULIZIA 1.312,53 1.312,53 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. V5/0003065 DEL 31/01/2019 CNS – SERVIZI DI AUSILIARIATO 286,02 286,02 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. V5/0043979 DEL 31/12/2018 – SERVIZI DI PULIZIA 1.312,53 1.312,53 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. V/5 0043978 DEL 31/12/2018 CNS – AUSILIARIATO 286,02 286,02 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Fattura n. 264/01 dell’11/12/2018 111,50 111,50 28/12/2018
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Saldo fattura n. 119/18 del 31 ottobre 2018 2.427,09 2.427,09 28/12/2018
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Fattura n. 115/18 del 29/10/2018 10.088,78 10.088,78 28/12/2018
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Fattura n. 19/2018 del 16/10/2018 – Progetto Inclusione 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-7 825,00 825,00 28/12/2018
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616)
Aggiudicatari:
OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616)
Fattura n. V/50024982 del 15-07-2018 Servizio reso per il mantenimento decoro Istituto Superiore di Bojano 5.560,25 5.560,25 28/12/2018
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Iva su fattura n. 19/2018 del 16/10/2018 – 10.1.1A -FSEPON-MO-2017-7 OXFIRM di Antonio BOVE 181,50 181,50 28/12/2018
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Iva su fattura n. 115/18 del 29/10/2018 Ditta Medusa Srl 2.219,53 2.219,53 28/12/2018
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Iva su fattura n. 119/18 del 31/10/2018 Ditta Medusa SRL 3.169,64 3.169,64 28/12/2018
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Iva su fattura n. V5/0024982 del 15/07/2018 CNS – Servizio per il decoro Istituto Superiore di Bojano 1.223,26 1.223,26 28/12/2018
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Totali Numero Lotti: 178 288.998,10 288.998,10
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