Consultazione gare anno 2018

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Matese
Aggiornato al 13.01.2020
URL originale: https://icmatese.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fatt.n.268/01 del 17/12/2018 – Fornitura materiale progetto Natale 600,14 600,14 21/12/2018
21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Saldo polizza n. 00237212000138 – Assicurazione alunni a.s. 2018/2019 2.680,00 2.680,00 21/12/2018
21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETà COOPERATIVA (00320160237)
Aggiudicatari:
CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETà COOPERATIVA (00320160237)
SALDO FATTURA N. 447 DEL 13/12/2018 PIATTAFORMA PROVE INVALSI 500,00 500,00 20/12/2018
20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LINE SRL (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LINE SRL (07962400011)
SALDO FATTURA N. 524/07 DEL 13 DICEMBRE 2018 – ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA DELL’INFANZIA DI MIRABELLO 36,00 36,00 20/12/2018
20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA (01433030705)
SALDO FATTURA N. 104721/2018 DEL 31/10/2018 FORNITURA CARTA 152,45 152,45 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Saldo fattura n. 421 del 02/11/2018 – Seminario di formazione del g. 04/10/2018 50,00 50,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP-ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI PA (01534510555)
Aggiudicatari:
ANQUAP-ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI PA (01534510555)
ACCONTO SU FATTURA N. 119/18 del 31 ottobre 2018 – Arredi scolastici Delibera Giunta Rgionale 15/02/2016 n. 37 11.980,38 11.980,38 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 381 DEL 26/11/2018 FORNITURA TONER E PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATRICI DISLOCATE NEI VARI PLESSI 390,00 390,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SALDO FATTURA N. 368 DEL 20/11/2018 – MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ANNO 2018 300,00 300,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SALDO FATTURA N. V5/0039850 DEL 30/11/2018 – SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2018 5.966,03 5.966,03 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
SALDO FATTURA N. V/5 0035321 DEL 31/10/2018 AUSILIARIATO 1.300,11 1.300,11 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
SALDO FATTURA N. V5/0039849 DEL 30/11/2018 – SERVIZIO DI AUSILIALIATO 1.300,11 1.300,11 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo fattura n. V/5 0035322 del 31/10/2018 Pulizia – Periodo di riferimento 10/2018 5.966,03 5.966,03 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo fattura n. 33723 del 22 ottobre 2018 – Pulizia locali scolastici 1.300,11 1.300,11 21/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo fattura n. 33724 del 22/10/2018 – Pulizia locali scolastici 5.966,03 5.966,03 21/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
IVA SU FATTURA N. 512/18 DEL 29/09/2018 – ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE DITTA CIENNE SRL 86,24 86,24 21/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Iva su fattura n. 33723 del 22/10/2018 – CNS SOCIETA’ COOPERATIVA 286,02 286,02 21/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Iva su fattura n. 33724 del 22/10/2018 CNS – Pulizia locali scolstici 1.312,53 1.312,53 21/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATTURA N. 512/18 DEL 29/09/2018 – ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE 392,00 392,00 21/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIENNE SRL (06704240636)
Aggiudicatari:
CIENNE SRL (06704240636)
Saldo fattura stampa libro Progetto FAI “Apprendisti ciceroni” 492,05 492,05 29/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA FOTOLAMPO (00837750702)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA FOTOLAMPO (00837750702)
Saldo fattura piccola manutenzione plessi 524,30 524,30 29/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA (01442950703)
Aggiudicatari:
FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA (01442950703)
Saldo fattura materiale tecnico specialistico per progetti didattici 816,00 816,00 29/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Saldo fattura SERVIZIO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON FSE INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO – CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MO2017-7 3.442,62 3.442,62 29/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (01616420707)
Saldo fattura materiale pubblicitario PON FSE Inclusione 2.0 800,00 800,00 29/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (01616420707)
Saldo fattura Fornitura e posa in opera di un condizionatore per uffici 2.450,00 2.450,00 29/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERMOIMPIANTI PALLADINO DI PALLADINO GIAMPIERO (01648490702)
Aggiudicatari:
TERMOIMPIANTI PALLADINO DI PALLADINO GIAMPIERO (01648490702)
Saldo fattura materiale sanificazione e disinfezione locali 352,44 352,44 02/08/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASCARELLA EMILIO (00893300707)
Aggiudicatari:
PASCARELLA EMILIO (00893300707)
Saldo fattura servizio mensa PON FSE “Inclusione 2.0” 6.730,00 6.730,00 30/07/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE PHOENIX (01216040624)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE PHOENIX (01216040624)
Saldo fattura servizio navetta PON FSE INclusione 2.0 2.880,00 2.880,00 30/07/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
saldo fattura cancelleria esami 50,14 50,14 20/07/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Assistenza laboratori informatici 409,84 409,84 20/07/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura pulizie giugno 2018 5.966,03 5.966,03 20/07/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
saldo fattura ausiliariato giugno 2018 1.300,11 1.300,11 20/07/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo fattura MATERIALE TECNOLOGICO PROGETTO ATELIER CREATIVO 11.798,00 11.798,00 27/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Salldo fattura visite mediche periodiche dipendenti 144,62 144,62 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (00968951000)
Aggiudicatari:
saldo fattura materiale premi torcia della memoria 129,00 129,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Saldo fattura viaggio a Trani 1.250,00 1.250,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PISTILLI NICOLA (00841530702)
Aggiudicatari:
PISTILLI NICOLA (00841530702)
Saldo fattura viaggio Roma Quirinale 727,27 727,27 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PISTILLI NICOLA (00841530702)
Aggiudicatari:
PISTILLI NICOLA (00841530702)
Saldo fattura toner stampanti plessi 545,49 545,49 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA (01433030705)
Saldo fattura Viaggio ad Orvieto 2.700,00 2.700,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
Saldo fattura toner fotocopiatori plessi 434,00 434,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
saldo fattura pulizie maggio 2018 5.966,03 5.966,03 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo fattura ausiliariato maggio 2018 1.300,11 1.300,11 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo fattura Robottini Modulo “tecno kids” PON FES 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-7 258,12 258,12 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Aggiudicatari:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Saldo Fattura viaggio a Campobasso (Duathlon) 200,00 200,00 29/05/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
Saldo fattura facile consumo didattica 79,90 79,90 29/05/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura cancelleria e carta esami 211,48 211,48 29/05/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
saldo fattura Ausiliariato aprile 1.300,11 1.300,11 29/05/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
saldo fattura pulizie aprile 5.966,03 5.966,03 29/05/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo fattura testi Progetto continuità 80,00 80,00 02/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Saldo fattura materiale Progetti POF 496,96 496,96 02/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Saldo fattura Amministrazione Trasparente 200,00 200,00 02/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura Albo pretorio 90,00 90,00 02/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura cuffie prove invalsi 866,00 866,00 02/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura magliette personalizzate d’istituto 378,00 378,00 02/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPAMIK (01687070704)
Aggiudicatari:
STAMPAMIK (01687070704)
Saldo fattura riparazione fotocopiatori plessi 247,00 247,00 02/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
saldo fattura Ausiliariato marzo 1.300,11 1.300,11 02/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
saldo fattura pulizie marzo 5.966,03 5.966,03 02/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo fattura Access Log 2017/18 200,00 200,00 05/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura materiale farmaceutico 411,50 411,50 05/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura viaggio a Firenze 1.885,00 1.885,00 05/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura materiale sportivo 327,37 327,37 05/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Saldo Fattura Aggiornamento AXIOS Contabilità 200,00 200,00 05/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Saldo fattura fornitura e istallazione gateway 84,67 84,67 17/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura assistenza segreteria 2018 758,20 758,20 17/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura ausiliariato febbraio 2018 1.300,11 1.300,11 17/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo Fattura pulizie febbraio 2018 5.966,03 5.966,03 17/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Pagata fattura per aggiornamento sof.registro elettronico 950,00 950,00 28/02/2018
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagata fattura ausiliariato Gennaio 2018 1.300,11 1.300,11 28/02/2018
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Pagata fattura pulizie Gennaio 2018 5.966,03 5.966,03 28/02/2018
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo fattura per aggiornamento QUIC-Presence n.d. 1_2018 300,00 300,00 13/02/2018
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I)
Aggiudicatari:
MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I)
Saldo fattura per abbonamento formazione ATA n.d. 289/A-2018 420,00 420,00 13/02/2018
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009)
Aggiudicatari:
OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009)
Spese pulizie dicembre 2017 5.966,03 5.966,03 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Spese Ausiliariato dicembre 2017 1.300,11 1.300,11 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo fattura n. 1_17 del 30/12/2017 107,60 107,60 30/12/2017
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO GRAFICO UNDERGRAF SNC (01356270478)
Aggiudicatari:
STUDIO GRAFICO UNDERGRAF SNC (01356270478)
Saldo fattura n. 452/07 del 15/12/2017 per toner e cartucce didattica 410,69 410,69 29/12/2017
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA (01433030705)
Saldo fattura n. 454/07 del 15/12/2017 pernoleggio fotocopiatore 120,00 120,00 29/12/2017
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA (01433030705)
Saldo fattura per Incarico RSPP 2017/2018 1.263,56 1.263,56 11/03/2017
05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAURELLI FRANCESCO ANTONIO ING (00621090703)
Aggiudicatari:
LAURELLI FRANCESCO ANTONIO ING (00621090703)
Totali Numero Lotti: 77 138.648,98 138.648,98
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