Consultazione gare anno 2020

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo Matese
Aggiornato al 13.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 1_0000310674_20 del 22-12-2020 per regolazione premio assicurativo a.s. 20-21 Alunni e personale 2.545,00 2.545,00 22/12/2020
28/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETà COOPERATIVA (00320160237)
Aggiudicatari:
CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETà COOPERATIVA (00320160237)
Saldo Fattura n. 362 del 16/12/2020 per materiale cassette primo soccorso 221,20 221,20 19/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOFARMAEUROPA SRLS (01589730629)
Aggiudicatari:
BIOFARMAEUROPA SRLS (01589730629)
Saldo fattura n. 26167 del 13/11/2020 per visite lavoratori fragili 102,00 102,00 16/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (00968951000)
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 253/02 del 02/12/2020 per acquisto DPI personale scuola 678,00 678,00 16/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC (00972010706)
Saldo fattura n. 004230del 30/11/2020 per acquisto carta fotocopiatori 625,00 625,00 16/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C (01279740136)
Saldo fattura n. 1076/2020 del 15/12/2020 per rinnovo dominio sito 90,00 90,00 16/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 334 del 04/12/2020 per acquisto toner e manodopera 398,00 398,00 16/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fattura n. 02/547 del 05/12/2020 per acquisto materiale di pulizia 813,50 813,50 16/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
Saldo fattura 810/06 per acquisto toner e cartucce 200,00 200,00 27/11/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA (01433030705)
SALDO FATTURA N. 70 DEL 22/10/2020 – STAMPE DIGITALI GIORNALINO DI CLASSE 118,00 118,00 07/11/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTACONE CARLO (01594140707)
Aggiudicatari:
FANTACONE CARLO (01594140707)
SALDO FATTURA N. FVL 1566 DEL 08/10/2020 – CORSO DI FORMAZIONE NUOVA PASSWEB 90,00 90,00 07/11/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo fattura n. 00758/2020 per acquisto n. 2 pannelli interattivi con carrello mobile 4.098,00 4.098,00 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REKORDATA SRL (05185750014)
Aggiudicatari:
REKORDATA SRL (05185750014)
Saldo fattura n. 520 – 2020 FE detratta nota credito n. 15-2020 Acquisto materiale di pulizia COVID-19 922,24 922,24 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Acquisto n.2 pannelli interattivi con carrello mobile Prometheon mod.ActivPanel Nicke 3.920,00 3.920,00 28/09/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Acquisto n. 5 macchine pulitrici a vapore – FATTURA N. 238/2020 920,00 920,00 21/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERT (00934261009)
Aggiudicatari:
FERT (00934261009)
Saldo fattura n. PA.67/2020 del 19/09/2020 per nastro adesivo in PVC per sicurezza Covid_19 88,00 88,00 21/09/2020
24/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO SAS (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO SAS (01420830703)
Saldo fattura n. 276/2020 – Acquisto dispositivi e prodotti COVID-19 7.286,50 7.286,50 21/09/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (01616420707)
Saldo fattura n. 183/PA – Acquisto n. 2 macchine lavasciuga per pavimenti 4.480,00 4.480,00 21/09/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702)
Saldo fattura n. 663/2020 del 26/08/2020 fornitura n. 6 SSD 2,5″ 240 GB per PC di Segreteria 540,00 540,00 09/09/2020
24/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.15/07 del 17.06.2020 – Adeguamento vetro guardiola Covid 19 170,00 170,00 17/08/2020
17/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MOLISANA DI PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Aggiudicatari:
VETRERIA MOLISANA DI PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Saldo fatt. n.3814 del 14.07.2020 – Cambio serratura portone antipanico 70,00 70,00 17/08/2020
17/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC ARTISAN SRLS (01722940705)
Aggiudicatari:
SOC ARTISAN SRLS (01722940705)
Saldo fatt.n.V3-7858 del 29.07.2020 – Acquisto materiale di cancelleria accoglienza alunni primaria e infanzia 384,11 384,11 17/08/2020
17/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatt.n.467/PA del 18.06.2020 – Formazione Covid 19 e Smart Working 95,00 95,00 17/08/2020
17/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)
Aggiudicatari:
IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)
Saldo fatt. Unidos n.567/2020 del 24.06.2020 – Licenza programma Audit Access Log 200,00 200,00 15/07/2020
15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.V3-6799 del 24.06.2020 – Acquisto per Pon “Giochiamo… con i numeri” – Primaria Cercepiccola 107,62 107,62 15/07/2020
15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatt. n.557/2020 del 18.06.2020 – Antivirus n. 7 pc segreteria 345,00 345,00 19/06/2020
19/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.20204E14126 del 09.06.2020 – Acquisto Bergantini ediz.2020 65,00 65,00 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fatt.n.1040 del 11.06.2020 – Acquisto carrelli usati per pulizie 700,00 700,00 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG FACILITY SOC COOPERATIVA (01491500425)
Aggiudicatari:
CSG FACILITY SOC COOPERATIVA (01491500425)
Saldo fatt. n.466/2020 del 22.05.2020 – Formazione e aggiornamento del personale docente per la didattica a distanza 406,94 406,94 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt.n.467/2020 del 22.05.2020 – Fornitura, istallazione e configurazione piattaforma FAD per Didattica a Distanza “Registro Cloud 2,0” 813,89 813,89 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.FPA 3/20 del 28.05.2020 – contratto di prestazione d’opera PON Patrimonio Artistico Titolo del modulo “Nuove tecnologie per il rilevamento ………..” 1.696,15 1.696,15 03/06/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAIARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO (05352181217)
Aggiudicatari:
TAIARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO (05352181217)
Saldo fatt. n.123/PA-2020 del 27/05/2020 – Servizio annuale di consulenza, supporto, verifica e controllo DPO 490,00 490,00 03/06/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fatt. n.PA/2020/001 del 16.05.2020 – contratto di prestazione d’opera PON Patrimonio Artistico Titolo del modulo “Nuove tecnologie per il rilevamento ………..” 2.100,00 2.100,00 30/05/2020
30/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIDIA SRL (05789800637)
Aggiudicatari:
FIDIA SRL (05789800637)
Saldo fatt. n.468 del 22/05/2020 – Acquisto n.18 notebook per Didattica a distanza 6.147,54 6.147,54 29/05/2020
29/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.06 PA del 18/05/2020 – contratto RSPP dal 16/5/2019 al 15/05/2020 1.684,73 1.684,73 28/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706)
Aggiudicatari:
TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706)
Saldo fatt. n.250/01 del 30.04.2020 – Materiale di pulizia 703,78 703,78 18/05/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Saldo fatt. n.160/01 del 15.04.2020 – Gel igienizzante mani 33,60 33,60 18/05/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Saldo fatt. n.332/2020 del 25.04.2020 – Rinnovo pacchetto Amministrazione Trasparente collegato alla Segreteria Cloud 150,00 150,00 18/05/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt.n.270/2020 del 04.04.2020 – Rinnovo contratto di assistenza uffici di segreteria 796,11 796,11 18/05/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.314/2020 del 09.04.2020 – Rinnovo licenza software on-line per la gestione su web di Albo Pretorio collegato alla Segreteria Cloud 90,00 90,00 18/05/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.186/6 del 11.03.2020 – acquisto toner e tamburi per stampanti 315,60 315,60 24/03/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA (01433030705)
Saldo fatt. n.3910 del 18.02.2020 Medico Competente prestazione eseguita dalla Dott.ssa Mascaro Maria Carmela 477,00 477,00 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (00968951000)
Aggiudicatari:
Saldo fatt. n.20204E05900 del 18.02.2020 – Rinnovo canone registro Spaggiari 950,00 950,00 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fatt. n. 187/06 del 11.03.2020 Acquisto toner Plessso Cercepiccola PON FSE Competenze di base – Modulo: “Giochiamo…con i numeri”. 50,00 50,00 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA (01433030705)
Saldo fatt. n.198/2020 del 20.02.2020 – Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud 800,00 800,00 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.216/2020 del 27.02.2020 – Acquisto PC DSGA 370,90 370,90 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.176/2020 del 13.02.2020 Acquisto n.5 Microsoft Office 2016 120,00 120,00 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.95 del 23.02.2020 – Acquisto materiale PON FSE – Sotto azione 10.2.2A – Competenze di base – Modulo: “Robot nel mio futuro” 465,81 465,81 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fatt. n. V3-4618 del 26.02.2020 – Acquisto materiale PON FSE Competenze di base – Modulo “DVD: Divulghiamo valori digitali” 114,01 114,01 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatt. n.V3-3533 del 13.02.2020 Acquisto materiale PON FSE Competenze di base, Modulo “La Nostra Lingua” 147,54 147,54 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatt. n.V5/0006561 del 29.02.2020 – Prestazioni servizi di pulizia mese di febbraio 6.058,35 6.058,35 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo fatt. n.V5/0003184 del 31.03.2020 – Prestazioni servizi di pulizia mese di gennaio 6.058,35 6.058,35 21/03/2020
21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Saldo fatt. n.FPA 10/20 del 23/01/2020 – Rinnovo AXIOS Bilancio 200,00 200,00 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
Saldo fatt. n.1/10 del 13/01/2020 – Aula 01 Invalsi – biennale 750,00 750,00 25/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LINE SRL (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LINE SRL (07962400011)
Saldo fatt. n.23 del 17/01/2020 – Fornitura toner 171,00 171,00 25/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fatt. n.39/88 del 16/12/2019 48,41 48,41 25/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRIDEA COLOR SRL (01753360708)
Aggiudicatari:
FERRIDEA COLOR SRL (01753360708)
Saldo fatt. n.V5/0042233 del 31.12.2019 – Prestazioni di servizi di pulizia 6.058,35 6.058,35 31/12/2019
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Fatt. n.1_0000310435_19 – Assicurazione alunni 2.500,00 2.500,00 20/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETà COOPERATIVA (00320160237)
Aggiudicatari:
CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETà COOPERATIVA (00320160237)
Fatt. n.343 del 20.12.2020 Targhe in Forex A3 – PON Patrimonio Artistico 163,93 163,93 20/12/2019
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (01616420707)
Riorganizzazione Sito WEB – Saldo fatt. Unidos n.542/2020 del 17.06.2020 850,00 850,00 20/11/2019
15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 112/2019/1 del 23/12/2019 – Acquisto targa PON FSE Sport di Classe 95,00 95,00 19/11/2019
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORLD NET TRANDING SAS (03427290618)
Aggiudicatari:
WORLD NET TRANDING SAS (03427290618)
Totali Numero Lotti: 61 72.149,16 72.149,16
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